图书介绍

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内部控制制度及其评审
  • 徐政旦,朱荣恩编著 著
  • 出版社: 北京:中国审计出版社
  • ISBN:7800640213
  • 出版时间:1989
  • 标注页数:88页
  • 文件大小:1MB
  • 文件页数:95页
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图书目录

目录1

第一章 内部控制制度的意义和作用1

一、内部控制制度产生和发展1

二、内部控制工作原理11

三、内部控制制度的作用17

四、实行内部控制制度的原则20

第二章 内部控制制度的内容24

一、内部控制制度的基本方式24

二、电算系统内部控制方法38

第三章 主要经营业务内部控制的要点和处理流程43

一、货币资金业务内部控制的要点和处理流程43

二、财产物资业务内部控制的要点和处理流程51

三、采购业务内部控制的要点和处理流程63

四、销售业务内部控制的要点和处理流程67

五、生产业务内部控制的要点和处理流程70

第四章 内部控制制度的评审75

一、内部控制制度评审的作用75

二、内部控制制度评审的步骤和方法76

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